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20个经典步骤,高效开展供应商审核

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-09-15  来源:体系研究者
核心提示:审核是在企业、供应商内开展的一种质量监督活动,可以增强质量保证体系的自身保证能力而开展的企业内部的监餐活动。那么如何高效开展供应商审核呢,本文带大家来了解一下相关20个经典步骤。
   审核是在企业、供应商内开展的一种质量监督活动,是指为满足用户使用要求,以产品、工序和体系为目标,通过独立的、公正的、系统的评定,判断交货产品质量,考核工序适应性和评定体系的有效性,以便及时暴露问题,改进工作,增强质量保证体系的自身保证能力而开展的企业内部的监餐活动。
 
1、审核策划
 
  过程的顺序;
 
  关键点的关注;
 
  时间的有效分配;
 
  合理的人员配置(独立性和专业性的要求);
 
  审核时机的确定和把握。
 
2、应该注意的事
 
  策划的结果事先应通知受审核方,不要造成突然袭击;
 
  允许别人做充分的准备;
 
  不要严重干扰别人的正常业务作业,审核时间应可以协商并可调整。
 
3、检查表是重要的,但不一定是详细的
 
  可以帮助你把握节奏,体现你的重点关注;
 
  内容表达可仅是提示性的,详略取决于你的经验;
 
  不能照本宣科,提问应讲究技巧;
 
  内审应可以提前给受审核方审核检查表(受审核方需要时);
 
  检查表应是审核记录的一种。
 
4、构思检查表的三个要点
 
  日常工作是如何处理的;
 
  当某些非常规的事情出现时/体系是否还工作;
 
  当出现危机时/事物是否仍在控制下。
 
5、进入现场前内部的充分协商是必要的
 
  目的是沟通审核意图和协调审核步骤;
 
  同时进一步明确审核中的重点关注;
 
  相互提醒审核中应特别注意的事项。
 
  审核员最大的挑战是与人相处;
 
  因而与人打交道得十分小心;
 
  不能让对方反感而导致你审核的失败;
 
  记住:千万不能把审核做成是审查。
 
6、记住样本选择的原则
 
  为了达到目标;
 
  密切相关的;
 
  有代表性;
 
  样本量:3<n<12。
 
7、有效的工作方式
 
  听:聆听、倾听,听你所关心的;
 
  看:敏锐、敏感,丝丝缕缕中看出问题的真相;
 
  查:学会抽样查看,学会证实;
 
  问:不脱离你的主题,询问你所关心的事;
 
  记录:是不可缺少的,尤其是对问题点应予详细地记录。
 
8、有效的审核顺序
 
  交谈――提问
 
  描述――听取
 
  文件――依据
 
  证明――有效证据
 
9、现场审核中导致失败的情况
 
  同仁面前举止过于刻板,让人不自在;
 
  没有以平常心进行有效沟通,以为高人一等;
 
  提问缺乏技巧,让人可用简单的YES或NO回答之;
 
  缺乏自信心,不能涉及别人工作的核心问题;
 
  不能有效用全“听、看、查、问”的审核方法,一味只查资料做记录;
 
  不能用足够的智慧去化解审核中的障碍;
 
  做和事佬去介入别人的事务纷争;
 
  滔滔不绝说教,让人家以为你是一名牧师;
 
  审核组内不能按分工有效协调,各行其是。
 
10、高层审核是个难题
 
  职位上本身就高过你,你有一种敬畏的感觉;
 
  知识水平上可能比你高;
 
  看问题的层次和深度可能和你不一样;
 
  但也不排除有低水平、低认识的人。
 
11、关键的一步,需要你做什么?
 
  事先做充分的准备;
 
  标准和文件是你的依据;
 
  应该沟通一些管理者感兴趣又不脱离主题的话题;
 
  学会用经济语言,而避免用生硬的名词、术语;
 
  必须让管理者体会到这样的审核对推动体系确实有益;
 
  你需要是会沟通又有一定知识面的人。
 
12、同级沟通也不轻松
 
  坦诚心打动人,千万别让人感觉来搅浑;
 
  是完善体系,而不是给别人难看,所以应换位思考,体谅别人的难处;
 
  对发现问题应帮助分析原因,根本目的在于挖掉冰山;
 
  以事论事,别扯入人际关系;
 
  失误人人都有,千万不要落井下石,更不可打小报告穿小鞋;
 
  当你犯错时,道歉是必须的;
 
  总之,友好的气氛是成功审核的基础。
 
13、与作业人员沟通应该注意
 
  礼貌待人;
 
  现场中作业人员是忙碌的,不宜花很长的时间;
 
  要用听得懂的语言;
 
  不能要求工人背出文件要求;
 
  对操作过程的观察可代替询问工人对文件的理解;
 
  交谈时避免打断说话或反驳,对误解要有耐心;
 
  不能当着工人面前做记录。
 
14、现场审核要有深度
 
  前后左右审核思路应能贯穿;
 
  抽查可以某个产品形成的个案层层展开(从订单-设计-采购-生产-包装-交付-服务);
 
  必须关注产品形成过程中的关键环节,并以足够的专业能力作支持;
 
  法律、法规有规定的应予重点关注;
 
  体系的信心支撑来自于自我完善,这一点各部门均予以强化关注;
 
  对组织内已知的问题点应予以重点审核;
 
  管理中的难点、重点,应有足够的经验去识别和判断;
 
  对发现的冰山一角要有能探究其根基深度、广度的能力。
 
15、审核发现的形成应抓大放小
 
  不要吹毛求疵,应该懂得持续改进,小事以提醒的方式告之;
 
  要抓住体系中的大缺失,以帮助别人能改进后有所提高;
 
  对重复性发生的小问题,应该当作系统问题提出,这不能因小而放。
 
16、审核发现记录和报告
 
  记录应该是可追溯即可重查;
 
  报告不能有数量限制,否则不能对体系做完整判断;
 
  不要害怕让审核机构发现内审的全部,纠正措施才是至关重要的;
 
  形成的报告应得到受审核部门的确认。
 
17、不合格报告三要素
 
  标准的要求;
 
  体系文件的要求;
 
  上次审核中集中的问题点;
 
  管理中的重点和难点;
 
  已知该部曾发生过的管理问题。
 
18、不合格报告撰写要求
 
  正确性;
 
  完整性;
 
  清楚;
 
  简洁。
 
19、纠正措施内审的根本落脚点
 
  原因分析很重要,根本原因须找到;
 
  分清纠正和纠正措施的区别;
 
  受审方是纠正措施的主导者,但内审员应该是辅导员;
 
  限时检查(验证)是关键。
 
20、评价审核能力和绩效很必须
 
  为下次审核提供改进的基础;
 
  促使内审员不断地提高水平练内功;
 
  使受审核方有一个良好的感受,提高对内审的内心赞成度;
 
  体系审核真正做到审核增值。
 
 
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